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  注册会计师的责任

  我们的责任是在执行审计工作的基础上对备考财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关备考财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的备考财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与备考财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,顺义审计,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价备考财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,审计报告多少钱,为发表审计意见提供了基础。

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  【财务报表审计报告用途】

  审计报告通常由“审计报告正文”、“审计报告附送资料”、“审计报告说明”等组成。

  审计报告的用途包括以下方面:

  1、 提高报告的预期使用者对会计报表的信赖程度;

  2、 满足内部和外部使用者报送的需要,通常提供给公司股东或投资者,上级部门、政府机关;

  3、 相关年检的需要。如:工商局、外汇管理局、税务局、海关、财政局、商委、统计局等。

  4、 满足特殊目的的需要。如:在并购过程中,为规避收购方的财务税务风险,对被并购企业进行全面的财务尽职调查。

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  财务报告审计需要我们弄清:1、编制程序控制有哪些?2、如何对财务报表内部控制进行测评?3、财务报表的舞弊信号有哪些?4、资产负债表和利润表审计需要遵循哪些原则?5、如何审查资产负债表的真实性与正确性?6、对利润表的可信性审查有哪些指标?7、现金流量表审查的方法有哪些?8、会计变更包括哪些?9、对合并报表进行审计需要关注哪些?10、对于关联方交易应审查的重点有哪些?

  我们的主要业务有:各类审计、代理记帐、财税培训、税收筹划、税务顾问、涉税鉴证、资产评估等税务服务。

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