纳税事项要调整
至今税收制度和会计制度之间的差异很大,在成本费用税前列支方面,税法规定了可以列支、不允许列支和限制性列支等项目,这就要求纳税人逐项审核成本费用项目,对不符合规定的要在汇算清缴时予以调整。企业所得税汇算清缴一般会涉及账务调整和纳税事项调整。账务调整只是针对违反会计制度规定所作账务处理的调整,汇算清缴,纳税调整则是针对会计与税法差异的调整。前者必须进行账内调整,通过调整使之符合会计规定;后者只是在账外调整,即只在纳税申报表内调整,通过调整使之符合税法规定。
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审核固定资产折旧的扣除。
着重审核取得固定资产是否有合法票据;会计确认的固定资产价值与税法规定的确定固定资产计税基础是否一致;会计折旧年限与税法规定的最低折旧年限是否一致。对会计处理与税收规定有差异的,应按照税法优先原则,进行纳税调整。
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企业审计是用于营业执照年检的。但是有的企业不做审计也可以年检,你可以问工商局你们是否需要做审计。
税审是所得税年度汇算清缴用的,在进行年度申报递交资料给主管税务机关的时候,年度汇算清缴,税局会有针对性的要求某些企业递交税审报告。
汇算清缴就是所得税年度申报。需要填写很多附表。税局用来稽查企业是否有漏缴企业所得税。
有的企业的所得税在地税缴纳,所属税务机关为地税,就交到地税。如果在国税缴纳所得税,就将报告交给国税。
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