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  财务报表审计方法  制度基础审计:  制度基础审计是以内部控制系统为主要审查对象的一种审计方法。其目的是鉴证报表的合法性、公  允性;具体方法是在评价内部控制基础上的抽样并对内部控制系统进行评价。如果评价的结果证明内部  控制系统...


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  财务报表审计方法

  制度基础审计

  制度基础审计是以内部控制系统为主要审查对象的一种审计方法。其目的是鉴证报表的合法性、公

  允性;具体方法是在评价内部控制基础上的抽样并对内部控制系统进行评价。如果评价的结果证明内部

  控制系统值得信赖,在实质性检查阶段只抽取少量样本便可以得出审计结论;如果评价结果认为内部控

  制系统不可靠,就应根据内部控制的具体情况扩大审查范围。

  由此可见,制度基础审计将重点放在对于系统内各个控制环节的审查上,审计报告,目的在于发现控制系统中

  的薄弱环节,找出问题发生的根源,然后针对这些环节扩大检查范围。

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  会计报表审计是对被审计单位的会计报表(如资产负债表、利润表和现金流量表)、会计报表附注及相关附表进行的审计。在西方称为财务报表审计。这种审计的目的在于查明被审计单位的会计报表是否按照一般公认会计准则(中国是《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规),公允地反映其财务状况、经营成果和现金流量情况。会计报表审计是股份公司出现后,由于公司的所有权和经营权的分离,以及股份的社会化而逐渐发展起来的一种审计方式。在西方国家,从名义上讲,会计报表审计是保护股东权益的一种手段,但从实际效果看,会计报表审计所涉及的范围包括了与被审计单位有财务联系的各个方面。例如,延庆县审计,在美国注册会计师协会颁布的《审计准则说明书》中,就详细规定了审计人员所应考虑的有关事项。会计报表审计是现代审计中理论最完备,方法先进的一种审计方式。会计报表审计就是对公司的财务报表由会计师事务所进行审计,最后出具合理的审计报告。

 这主要是对公司的一个监督,是对股东,对投资者的一个报告,也是现在一些公司年检必须要的材料。

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  财务报表审计方法

  制度基础审计与账项基础审计相比较:

  账项基础审计强调直接对控制系统所产生出的结果进行检查,并不深入检查系统的内部;

  而以控制系统为基础的审计方式则着重剖析系统内部结构,分析产生最后结果的全部过程中各个步

  骤之间的关系,研究系统内部是否存在足够的控制环节,检查这些控制环节是否充分发挥了作用。如果

  整个系统经过分析和一些选择性测试后,显示出有足够的控制因素在发挥作用,可以防止错误的发生,

  这同样标志着系统所产生的结果是正确的特性。

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